用友t3怎么反记账用友t3怎么反记账凭证【最新】

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用友t3反记账怎么操作用友T3如何反结账怎么使用t3用友进行反记账处理用友T3如何反记账用友t3反记账怎么操作反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。

反记账:

总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

用友T3如何反结账登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

怎么使用t3用友进行反记账处理使用T3用友进行反记账处理的步骤如下:

步骤1:登录T3用友系统,进入财务管理模块,在财务模块的菜单中找到“反记账”菜单。

步骤2:进入反记账页面后,选择需要反记账的账期,点击“确定”。

步骤3:在反记账明细页面中,选择需要反记账的凭证列表,点击“反记账”按钮进行反记账处理。如果需要撤销反记账操作,可以选择需要操作的凭证,点击“撤销反记账”按钮进行操作。

步骤4:反记账成功后,系统会自动对反记账凭证进行处理,将原来该凭证对应的科目余额调整回去。

需要注意的是,在进行反记账处理时,需要特别注意反记账的时间节点和反记账凭证的准确性,避免出现财务数据错误的情况。此外,在进行反记账处理后,还需要对后续财务数据进行核对和跟踪,确保财务数据的准确性和完整性。

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