用友t3总账如何这张结账用友t3如何结账记账

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本文目录

用友T3年度结账怎么做用友t3总账如何启用会计做账之用友T3:如何反记账用友T3年度如何结账用友T3年度结账怎么做1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。

2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。

3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。

4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。

5、然后等待完成就可以了。

用友t3总账如何启用1、登陆后,在【账套】的下拉栏中找到【建立】,点击进入。

2、在弹出的窗口输入,输入账套号和账套名,和开账时间,然后下一步即可。

3、输入单位名称和简称,下一步。

4、选择好企业类型(工业或商业),和行业性质(根据实际情况而定),下一步。

5、根据实际设置基本属性,存货,客户,供应商是否有分类,根据你自身实际情况而定,一般建议打勾。

6、编码规则,建议默认,后期可以新增。下一步。

7、数据精度,默认即可,下一步。

8、问是否可以创建账套,点【是】。

9、创建完成后,问否启用账套,点【是】。

10、根据你的实际情况确定开账时间,开启你需要的模版。切记,无需使用到的模版,不建议开启,以免以后月结或年结麻烦。

11、开启后问你是否购买,学习版有三个月的试用期,正版根据购买情况开启。点【是】,再点上面的【完成】,即可。

会计做账之用友T3:如何反记账在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。

3、退出上

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面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

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5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

用友T3年度如何结账1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。

2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。

3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。

4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。

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5、然后等待完成就可以了。

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